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[多选题]

核算由账面价值与计税基础不同产生的暂时性差异的会计科目有()。

A.营业税金及附加

B.应交税费

C.递延所得税资产

D.递延所得税负债

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第1题
按现行会计准则规定,“递延所得税负债”科目贷方登记的内容有( )。

A.资产的账面价值大于计税基础产生的暂时性差异影响所得税费用的金额

B.资产的账面价值小于计税基础产生的暂时性差异影响所得税费用的金额

C.负债的账面价值大于计税基础产生的暂时性差异影响所得税费用的金额

D.负债的账面价值小于计税基础产生的暂时性差异影响所得税费用的金额

E.递延所得税负债期初余额在贷方,因本期所得税税率上升调整的递延所得税负债金额

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第2题
资产、负债的账面价值与计税基础存在差异的,应确认所产生的( )。

A.递延所得税资产

B.递延所得税负债

C.暂时性差异

D.永久性差异

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第3题
关于所得税,下列说法中正确的有: ()

A.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异

B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

D.负债的账面价值大于计税基础产生可抵扣暂时性差异

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第4题
对于资产、负债的账面价值与计税基础不同产生的暂时性差异确认的递延所得税,可能对应的科目有()。

A.所得税费用

B.管理费用

C.其他综合收益

D.商誉

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第5题
从理论上讲,采用资产负债表债务法进行所得税核算时,递延所得税资产或递延所得税负债的产生都是由于资产或负
债的账面价值与计税基础之间的差异所致。( )
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第6题
关于所得税,下列说法中正确的有( )。

A.本期递延所得税资产发生额不一定会影响本期所得税费用

B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

D.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异

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第7题
关于所得税的下列说法中,正确的有()。

A.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

B.资产的账面价值大于其计税基础产生应纳税暂时性差异

C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

D.本期递延所得税负债发生额不一定会影响本期所得税费用

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第8题
下列关于企业所得税的表述中,正确的有()。

A.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异

B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

D.本期递延所得税资产发生额不一定会影响本期所得税费用

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第9题
企业合并中产生的商誉,其账面价值与计税基础不同形成的应纳税暂时性差异,不应确认递延所得税
负债。()

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