首页 > 大学本科> 管理学
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在评价现金业务的内部控制时,发现记账人签发费用支票并调节支票账户。如果现金账户调节表是及时的,且没有发现任何现金短缺,可以推断出()。

A.关于现金账户调节的内部控制是充分的

B.关于现金收入核算的内部控制是充分的

C.关于现金会计核算的内部控制是不充分的

D.关于现金实物安全的内部控制是充分的

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“在评价现金业务的内部控制时,发现记账人签发费用支票并调节支票…”相关的问题
第1题
下列选项中,既属于一个良好的现金内部控制的要求也属于一个良好的银行存款内部控制的要求的是()。

A.加强对银行存款收支业务的内部审计

B.全部收入及时准确入账,全部支出要有核准手续

C.现金收支与记账的岗位分离

D.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

点击查看答案
第2题
关于现金内部控制错误的有()

A、他人未经授权不得接近现金

B、及时将收到的支票送存银行

C、不得以收抵支

D、支票的签发和保管应由同一人负责

点击查看答案
第3题
现金内部控制的控制点不包括 ()

A.审批

B.余额调节表

C.对账

D.清查

点击查看答案
第4题
审计人员对现金内部控制进行穿行测试的直接目的是为了证实()。

A.现金内部控制是否有数

B.现金于额是否正确

C.现金收支业务记录是否完整

D.现金内部控制流程的描述是否正确

点击查看答案
第5题
良好的货币资金内部控制要求是()。

A.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

B.货币资金收支与记账的岗位分离

C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续

D.按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符

E.货币资金收支截止的正确性

点击查看答案
第6题
下列规定中属于现金控制的基本原则的是()。

A.内部监督制度

B.不允许坐支现金

C.内部稽核制度

D.不准保留帐外现金

点击查看答案
第7题
在现金内部控制系统各控制点中,()不是现金内部控制的关键控制点。

A.授权批准

B.审核

C.清查

D.对账

点击查看答案
第8题
以下对货币资金业务内部控制的要求中,( )与银行存款无直接关系。

A.按月盘点现金,以做到账实相符

B.当日现金收入及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

点击查看答案
第9题
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )。

A.财务专用章由专人保管,个人的名章由本人或其授权人保管

B.对重要货币资金收付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改