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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

注册会计师执行穿行测试的目的不是为了确认_____。

A.是否正确了解了内部控制并且书面记录准确

B.交易流程中所有与财务报表有关的可能发生错报的环节都已识别

C.所获取的有关流程中的预防性控制和检查性控制信息的准确性

D.评估控制设计的有效性并确认控制执行的有效性

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第1题
审计人员对现金内部控制进行穿行测试的直接目的是为了证实()。

A.现金内部控制是否有数

B.现金于额是否正确

C.现金收支业务记录是否完整

D.现金内部控制流程的描述是否正确

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第2题
下列各项中,关于穿行测试的说法中正确的有()。

A.针对以前年度审计中识别出的缺陷,注册会计师一般不会实施穿行测试

B.如果被审计单位采用集中化的系统为多个组成部分执行重要流程,则可能不必在每个重要的经营场所或业务单位选取一笔交易或事项实施穿行测试

C.一般而言,对每个重要流程,选取一笔交易或事项实施穿行测试即可

D.如注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期对重要流程实施穿行测试

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第3题
为了解各类重要交易在业务流程中发生、处理和记录的过程,注册会计师通常会每年执行穿行测试。如果不打算信赖控制,注册会计师就可以不进行穿行测试。()
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第4题
下列各项中,属于注册会计师通过实施穿行测试可以实现的目的的有()。

A.确认控制是否得到执行

B.确认对业务流程的了解

C.评价控制设计的有效性

D.确认对重要交易的了解是否完整

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第5题
穿行测试旨在()。

A.了解交易在财务报告系统中如何生成、记录、处理和报告

B.了解相关内部控制如何执行

C.确定内部控制是否得到执行

D.确定内部控制是否运行有效

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第6题
注册会计师应该从以下哪些方面了解投资与筹资循环?()

A.了解并详细记录与被审计单位筹资、投资和财务报告相关的内部控制的设计情况

B.针对关于筹资和投资循环的控制目标,记录相关内部控制活动的具体情况,以及被该控制活动影响到的交易和账户余额的认定

C.执行穿行测试,确定相应的控制是否得到了执行,从而加强对交易流程和相关控制的进一步了解

D.在了解和评价筹资、投资有关控制设计和执行情况后,应当记录相关的风险以及拟应对措施

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第7题
即使不打算在业务流程层面对相关控制进行了解,仍应(),以验证之前对交易流程及可能发生错报的环节的了解是否准确和完整。
即使不打算在业务流程层面对相关控制进行了解,仍应(),以验证之前对交易流程及可能发生错报的环节的了解是否准确和完整。

A、了解重要交易流程

B、确定可能发生错报的环节

C、识别和了解相关控制并记录

D、执行穿行测试

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第8题
下列关于穿行测试的说法中,错误的是()。
下列关于穿行测试的说法中,错误的是()。

A、穿行测试是一种评估设计有效性的有效方法

B、对于以前年度审计中识别出的缺陷,不适合实行穿行测试来评价控制设计的有效性

C、实施穿行测试时往往综合运用询问、观察、检查相关文件记录和重新执行

D、对每个重要流程,注册会计师应选取足够样本量对交易和事项实施穿行测试

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第9题
通过执行穿行测试,确认对重大交易类别或重大披露流程的了解和我们所记录的一致。()
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第10题
( )是通过追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程,来证实注册会计师对控制的了解、评价控制设计的有效性以及确定控制是否得到有效执行的方法。

A.穿行测试

B.观察

C.重新执行

D.检查

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