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[判断题]

各行应指定后台会计管理人员专人保管印鉴卡,除手工验印外,原则上不得调阅,手工验印完毕需进行清点核对。严禁非银行会计人员接触印鉴卡,不得复印印鉴卡。()

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第1题
印鉴卡保管员不得随意将保管的印鉴卡(簿)提供他人调阅使用,以下()情况下印鉴卡(簿)可按会计档案管理规定调阅使用。

A.因电子验印系统故障等原因,电子验印不成功需人工验印

B.印不清电子验印不通过

C.存款人变更和注销预留印鉴

D.接受预留印鉴业务检查督导

E.其它经有权人批准的情况

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第2题
除日常办理支付结算业务因电子验印不能通过而必须使用印鉴卡手工核验印章外,使用中印鉴卡不得调阅。内部确需调阅的,必须经委派会计主管批准后,按照会计档案管理要求办理调阅手续,需要复印、照相的需在调阅申请表上注明;法律法规规定的有权机关调阅时,应参照协助查询存款的手续办理。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
银企对账网银签约时,验印方式选择为()

A.支付密码

B.电子验印

C.预留印鉴

D.手工验印

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第4题
手工验印通过的,需换人复核验印。由复核验印柜员,重新进入验印系统进行验印,验印通过。由验印操作员、复核员在实物凭证右下角加盖个人名章
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第5题
手工验印是经办柜员将业务凭证印章进行(),然后与预留印鉴卡上的印章比对核验,用以判别业务凭证签章真伪的验印方法。

A.左角折叠

B.右角折叠

C.十字折叠

D.斜角折叠

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第6题
电子验印系统中具有验印业务权限和对账管理权限的操作人员不得兼任所在机构的印鉴卡管理人员()()
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第7题
开户经办柜员应使用手工验印方法,对存款人提交的相关资料进行认真核对,包括但不限于()。

A.三份印鉴卡背面右侧的单位公章与开户申请书、开户资料、印鉴签章授权书、预留印鉴使用规则等资料上加盖的单位公章进行一致性核对

B.法定代表人身份证件中的姓名、印鉴签章授权书上法定代表人签章名称、开户资料中法定代表人姓名进行一致性核对

C.有权签章人身份证件中的姓名、印鉴签章授权书有权签章人的签章及印鉴卡上有权人签章进行一致性核对

D.印鉴卡上财务专用章、开户申请书上财务专用章进行一致性核对

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第8题
电子验印异常处理中,以下说法错误的是()

A.若同一账户电子验印通过率较低,营业机构应积极查找原因,必要时应及时通知开户单位更换印鉴卡片,或提示其规范签章行为。

B.若发现可疑支票,在电子验印自动通过的情况下,柜员应进一步采取折角比对等多种人工辅助方式进行核验,并及时与付款单位取得联系,核实付款的真实性。

C.使用电子验印系统进行印鉴核验后,各营业机构应及时打印验印结果清单,专夹保管,定期装订。

D.假票误判是指支票影像上的印鉴经验印系统自动核验通过,但经有权机关判定为假印鉴。各行发现假票误判时,应及时向公安机关报告,并及时打印假票误判的验印日志报表、及时对验印数据进行备份

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第9题
下列哪几项是分行会计结算部的主要职责:()。

A.负责辖内预留印鉴管理和业务办理的培训、督导及检查,电子验印设备的管理,验印设备的预算、申领、购置、报废等工作

B.负责辖内营业机构存款人预留印鉴卡的建册、保管和调阅以及预留(变更)印鉴的电子建模和注销

C.负责辖内机构验印系统的日常使用、维护等工作

D.负责辖内机构电子验印系统使用人员的工号开设

E.合理设立建模中心岗位并配备人员,制定岗位职责及印鉴建模的业务处理流程,规范辖内机构业务操作

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第10题
网点发现客户A的印鉴电子验印通过率较低,应该()

A.营业机构应积极查找原因

B.必要时应及时通知开户单位更换印鉴卡片

C.提示其规范签章行为

D.改用手工核印

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第11题
如果发生电脑模拟人工折角仍不能正确识别的情况,可调用营业机构保管的预留印鉴卡片,由()手工折角辅助验印,每次折痕都应该不重复。

A.经办

B.复核

C.业务主管

D.支行长

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