题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
评审内部控制时,认为被审计单位以下职责应分离的有()
A.登记库存现金日记账与银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.出纳和稽核
D.登记库存现金及银行存款日记账与登记总账
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A.登记库存现金日记账与银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.出纳和稽核
D.登记库存现金及银行存款日记账与登记总账
A.出纳人员据此收入货币资金
B.出纳人员据此付出货币资金
C.出纳人员据此登记库存现金日记账
D.出纳人员据此登记银行存款日记账
E.出纳人员据此登记库存现金总账
A.出纳人员据此收人货币资金
B.出纳人员据此付出货币资金
C.出纳人员据此登记库存现金日记账
D.出纳人员据此登记银行存款日记账
E.出纳人员据此登记库存现金总账
a.银行存款日记款需要定期与银行对账单进行核对
b.出纳人员应定期与会计人员登记的银行存款总账核对相符
c.其借方根据银行存款的收款凭证或现金的付款凭证登记
d.其贷方根据银行存款的付款凭证登记
e.由出纳人员进行登记
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严谨收款不入账
B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度
D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表