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[多选题]

控制测试的程序类型有()

A.检查文件记录

B.重新执行

C.询问与观察

D.重新计算

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第1题
测试控制有效性的审计程序类型有()

A.询问

B.观察

C.检查

D.重新执行

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第2题
获取审计证据的具体审计程序包括()。

A.检查记录或文件及有形资产

B.观察、询问与函证序

C.重新计算与重新执行

D.分析程序

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第3题
控制测试与了解内部控制的目的不同,但两者采用审计程序的类型通常是相同的,但()程序是个例外,它属于控制测试程序而不属于了解内部控制的程序。

A.询问、观察

B.重新执行

C.检查文件记录

D.穿行测试

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第4题
控制测试采用的审计程序有()

A.询问

B.观察

C.检查

D.重新执行

E.穿行测试

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第5题
在获取审计证据的过程中,注册会计师可以采用的审计程序包括 ()。

A.检查记录或文件

B.检查有形资产

C.观察、询问、函证

D.重新计算和执行

E.分析程序

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第6题
在进行控制测试时,注册会计师单独使用()程序获取的证据不足以测试控制运行的有效性。

A.询问

B.检查

C.重新执行

D.观察

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第7题
以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是()

A.观察员工执行内部控制的情况

B.检查内部控制执行后形成的记录

C.重新计算交易记录的金额

D.询问员工关于内部控制执行情况的相关信息

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第8题
以下()是有限保证中的常用审计程序

A.检查记录或文件

B.重新执行

C.询问

D.分析程序

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第9题
注册会计师测试控制有效性实施的程序,提供的证据效力最强的是()。A.询问B.检查C.重新执行D.
注册会计师测试控制有效性实施的程序,提供的证据效力最强的是()。

A.询问

B.检查

C.重新执行

D.观察

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