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[主观题]

某市汽车制造厂为增值税一般纳税人,某月购进原材料等取得的增值税专用发票上注明税款共600万元,销售汽车取

得销售收入(含税)8000万元;兼营汽车租赁业务取得收入20万元;兼营汽车运输业务取得收入50万元。该厂分别核算汽车销售额、租赁业务和运输业务营业额。取得增值税专用发票已通过认证。

要求:分别计算该厂当期应纳增值税、消费税和营业税(该厂销售汽车适用的消费税税率为8%)。

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第1题
某市汽车制造厂(增值税一般纳税人)2008年10月购进原材料等,取得的增值税专用发票上注明税额600万
某市汽车制造厂(增值税一般纳税人)2008年10月购进原材料等,取得的增值税专用发票上注明税额600万元,销售越野汽车取得销售收入(含税)8000万元;用价值50万元的2辆越野汽车赞助某汽车拉力赛车队;该厂汽车维修部门领用2辆改装的越野汽车,成本价格30万元。 要求:请计算该厂10月应纳增值税、消费税(该厂汽车适用的消费税税率为5%,成本利润率6%)。

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第2题
某汽车轮胎厂为增值税一般纳税人,2007年11月发生以下业务: (1)本月销售给一汽车修理厂(小规模纳税人)汽车
某汽车轮胎厂为增值税一般纳税人,2007年11月发生以下业务:

(1)本月销售给一汽车修理厂(小规模纳税人)汽车轮胎,开具普通发票上注明价款23.4万元;

(2)销售农用拖拉机专用轮胎,开具增值税专用发票上注明销售额10万元;

(3)销售农用拖拉机通用轮胎,取得价税合计收入40万元;

(4)以成本价转给统一核算的门市部汽车轮胎30万元,门市部当月取得含税收入39.78万元;

(5)本月外购汽车轮胎,取得的防伪税控增值税专用发票上注明销售额20万元,本月生产领用80%,发票本月已认证。

要求:计算该纳税人当月应纳消费税和增值税(轮胎适用消费税税率为10%)。

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第3题
某汽车轮胎厂为增值税一般纳税人,当年11月发生以下业务: (1)本月销售给一汽车修理厂(小规模纳税人)汽车轮
某汽车轮胎厂为增值税一般纳税人,当年11月发生以下业务:

(1)本月销售给一汽车修理厂(小规模纳税人)汽车轮胎,开具的普通发票上注明价款为23.4万元。

(2)销售农用拖拉机专用轮胎,开具的增值税专用发票上注明销售额10万元。

(3)销售农用拖拉机通用轮胎,取得价税合计价款40万元。

(4)以成本价转给统一核算的门市部汽车轮胎30万元,门市部当月取得含税收入39.78万元。

(5)本月外购汽车轮胎取得防伪税控增值税专用发票上注明销售额20万元,本月生产领用80%,发票本月已认证。

要求:计算该纳税人当月应纳消费税和增值税(轮胎适用消费税税率为10%)。

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第4题
某汽车制造厂为增值税一般纳税人,生产销售A型小汽车,出厂不含税单价为每辆90000元。2008年11月份
购销情况如下: (1) 向当地汽车贸易中心销售80辆,汽车贸易中心当月付清货款后,厂家给予了8%的销售折扣,开具红字发票入账。 (2) 向外地特约经销点销售50辆,并支付给运输单位10000元,取得运输单位开具给汽车制造厂的货运发票上注明运费8000元,装卸费2000元;取得的货运发票已于当月通过税务机关的比对。 (3) 购进小轿车零部件,取得防伪税控增值税专用发票上注明的价款为5800000元,税款为986000元;取得的专用发票已于当月向税务机关申请并通过认证。要求:根据上述资料及税法相关规定,回答下列问题: (1) 计算该厂当月可抵扣的增值税进项税额; (2) 计算该厂当月应纳增值税销项税额; (3) 计算该厂当月应纳增值税税额; (4) 计算该厂当月应纳消费税(消费税税率为5%)。

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第5题
某汽车修理厂(增值税一般纳税人)本纳税期限内发生下列业务:(1)实现收入20万元(含税);(2)购进各
某汽车修理厂(增值税一般纳税人)本纳税期限内发生下列业务:

(1)实现收入20万元(含税);

(2)购进各种零部件10万元,增值税专用发票注明税款1.7万元;

(3)购进机器设备一台,取得增值税专用发票注明不含税价款2万元;

说明:增值税专用发票已在本纳税期内经税务机关认证。

根据上述资料,计算该厂本期应交纳的增值税额,要求有计算步骤并说明理由。

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第6题
某首饰厂为增值税一般纳税人,主要生产各种金银首饰及金银镶嵌首饰。当年6月发生以下业务: (1)销售纯金首饰,
某首饰厂为增值税一般纳税人,主要生产各种金银首饰及金银镶嵌首饰。当年6月发生以下业务:

(1)销售纯金首饰,取得不含税销售额30万元,销售金银镶嵌首饰. 取得不含税销售额12万元。

(2)销售宝石饰品,取得不含税收入20万元,随产品销售的包装物与所售货物分别核算,取得含税销售额1万元。

(3)将自产黄金项链5条作为礼品赠送国外前来参观的客户,每条成本0.2万元,无同类产品售价(成本利润率为6%)。

(4)购进已税宝石一批,取得已认证的防伪税控增值税专用发票上注明价款18万元,本月有60%用于连续加工宝石饰品并销售,另有30%用于连续加工金银镶嵌首饰,还有10%库存待用。

(5)购进标准黄金一批,取得已认证的防伪税控增值税专用发票上注明价格28万元,增值税4.76万元,支付运输企业运输费0.5万元,取得运输发票(其中注明保险费为0.3万元)。

要求:

(1)计算该企业6月应纳消费税额。

(2)计算该企业6月应纳增值税额(金银首饰消费税税率为5%,其他首饰消费税税率为10%)。

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第7题
某生产企业为增值税一般纳税人,其生产的货物适用13%增...

某生产企业为增值税一般纳税人,其生产的货物适用13%增值税税率,8月份有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某大型商场,开局增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;同时取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元(含增值税,与销售货物不能分别核算); (2)销售乙产品,开具增值税普通发票,取得含税销售额22.6万元; (3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利,成本价为20万元,该新产品无同类产品市场销售价格,税务总局确定该产品的成本利润率为10%; (4)销售3年前购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得不含税销售额1万元; (5)购进货物取得增值税专用发票,销售额60万元,税额7.8万元;另外支付购货运费6万元,取得运输公司开具的增值税专用发票,上面注明的税额为0.54万元; (6)从农产品经营者(小规模纳税人)购进农产品一批(不适用进项税抵扣核定扣除办法)作为生产货物的原材料,取得增值税专用发票上注明的不含税金额为30万元,税额为0.9万元。同时支付给运输公司的运费5万元(不含增值税),取得运输部门开具的增值税专用发票,上面注明税额为0.45万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利; (7)当月租入商用楼房一层,取得对方开具的增值税专用发票上注明的税额5.22万元。该楼房1/3用于工会的集体福利项目,其余为其余管理部门使用。 以上票据均符合税法规定,请计算:(1)计算(1)—(4)业务的销项税,(5)业务的进项税税额;(2)计算本月企业应纳的增值税税额合计数。 (要求有计算过程,结果保留小数点后2位)

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第8题
某涂料厂为增值税一般纳税人,×月发生如下业务:(1)销售A种涂料450桶,取得含税销售收入2.34万元
某涂料厂为增值税一般纳税人,×月发生如下业务:

(1)销售A种涂料450桶,取得含税销售收入2.34万元,款已送存银行。

(2)购进化工原料,已验收入库,取得专用发票,增值税专用发票注明价款为1万元,税款为0.17万元。

试计算其应纳增值税税额。

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第9题
某市有国际运输资质的运输公司,增值税一般纳税人,2019...

某市有国际运输资质的运输公司,增值税一般纳税人,2019年8月经营情况如下: (1)从事运输服务,开具增值税专用发票,注明运输费320万元、装卸费36万元。 (2)从事仓储服务,开具增值税专用发票,注明仓储收入110万元,装卸费18万元。 (3)从事国内运输服务,价税合计272.5万元;运输至香港、澳门,价税合计50.14万元。 (4)出租客货两用车,取得含税收入58.76万元。 (5)销售使用过的未抵扣过进项税额的固定资产,普通发票3.09万元。 (6)进口货车,成交价160万元,境外运费12万元,保险费8万元。 (7)国内购进小汽车,取得增值税专用发票,价款80万元,增值税10.4万元;销售接受运输服务,取得增值税专用发票,价款6万元,增值税0.54万元。 (8)购买矿泉水,取得增值税专用发票,价款8万元,增值税1.04万元,其中60%赠送给客户,40%用于职工福利。 已知:关税税率20%。 根据以上资料,按下列顺序回答问题,如有计算需计算合计数。 (1)计算业务(1)的销项税额; (2)计算业务(2)的销项税额; (3)计算业务(3)的销项税额; (4)计算业务(4)的销项税额; (5)计算业务(5)的增值税税额; (6)计算进口业务应纳的增值税; (7)计算8月的进项税额; (8)计算8月的增值税。

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