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[多选题]

内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的组织()、重要安保文件、人力物力资源投入等。

A.机构设置

B.管理体系

C.人员分配

D.涉密文件

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第1题
内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的组织机构设置、()、重要安保文件、人力物力资源投入等。

A.管理体系

B.文件体系

C.岗位设置

D.岗位分配

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第2题
内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的()等。

A.组织机构设置

B.管理体系

C.重要安保文件

D.人力物力资源投入

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第3题
注册会计师在了解被审计单位的重要内部控制时,不应实施的程序是()。

A.询问P公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.重新执行P公司的重要内部控制

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第4题
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括( )。

A.询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查被审计单位内部控制生成的文件和记录

C.选择被审计单位若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况

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第5题
随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内部审计机构和内部审计人员应当全面关注()

A.组织风险

B.内部控制

C.组织业务

D.组织目标

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第6题
审计人员在实施( )风险评估程序时通常不涉及审计抽样。

A.询问被审计单位管理层

B.询问被审计单位内部其他相关人员

C.分析程序

D.观察和检查

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第7题
外部评价一般包括以下内容()。

A.内部审计机构组织结构的合理程度;

B.内部审计人员履行内部审计准则的情况;

C.内部审计人员的专业胜任能力;

D.内部审计目标的实现程度;

E.内部自我质量控制的适当性及有效性;

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第8题
以下设置模式中,内部审计机构的独立性最弱的是()

A.内部审计机构隶属于财务部门负责人

B.内部审计机构隶属于总经理

C.内部审计机构隶属于监事会

D.内部审计机构隶属于董事会

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第9题
内部审计机构检查和评价的内容包括()

A.业务经营的合理性

B.资源利用的有效性

C.资产管理的安全性

D.财务资料的完整性

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