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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()

A.由内部审计人员进行自我评价;

B.监督内部审计过程;

C.复核审计工作底稿及审计报告;

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第1题
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()

A.内部审计质量检查

B.内部审计质量外部评估

C.内部审计质量考核

D.外部审计

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第2题
外部评价一般包括以下内容()。

A.内部审计机构组织结构的合理程度;

B.内部审计人员履行内部审计准则的情况;

C.内部审计人员的专业胜任能力;

D.内部审计目标的实现程度;

E.内部自我质量控制的适当性及有效性;

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第3题
内部审计人员在实施内部控制审计现场审查之前,可以要求被审计单位提交的是最近一次的内部控制()

A.自我评估报告

B.评价报告

C.质量评估报告

D.审计报告

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第4题
审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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第5题
以下不符合审计项目组内部复核要求的是()

A.项目合伙人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核

B.项目合伙人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核

C.项目合伙人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核

D.项目合伙人对项目质量控制复核人员已经复核的事项进行最后把关

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第6题
外部评价报告应包括以下主要内容()。

A.对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;

B.内部审计工作存在的主要问题;

C.对提高内部审计质量的建议;

D.内部审计机构的反馈意见。

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第7题
计划审计工作包括两部分内容,即()。

A.确定总体审计策略

B.制订具体审计计划

C.对被审计单位进行前期调查

D.了解被审计单位的内部控制

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第8题
下列各项不属于信息系统审计完成阶段的任务的是( )。

A.整理审计工作底稿

B.整理、评价收集到的审计证据

C.复核审计工作底稿

D.向被审计单位发出审计结论和决定

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第9题
注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容有()。

A.内部控制审计计划及重大修改情况

B.对识别的控制缺陷的评价

C.相关风险评估过程

D.形成的审计结论和意见

E.其他重要事项

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