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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

信息系统审计师正在审查敏捷开发项目中控制的绩效结果。以下哪一项将为审计师提供最相关的证据()

A、产品积压

B、未完成工作的进度报告

C、失败构建的数量

D、Scrum团队的组成

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第1题
一家企业将大量数据从一个内部系统转移到另一个内部系统。信息系统审计师正在审查起始点的数据的质量。审计师应该首先核实一下哪一项()

A、源数据准确

B、数据已被加密

C、数据提取流程已完成

D、数据转换准确

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第2题
信息系统审计师在准备今后一段指定时间内将执行的审计计划。信息系统审计师应首先执行以下哪一项活动()

A、审查以前的审计报告

B、确定审计范围(audituniverse)

C、确定风险优先顺序

D、分配审计资源

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第3题
信息系统审计师了解到,访问权限没有定期审查或更新。以下哪一项,会提供最好的证据用于确定交易是否已由授权员工执行()

A、控制总数

B、变更日志

C、审计轨迹

D、对账

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第4题
评估最近开发的软件是否准备就绪时,信息系统审计师在最近开发的软件源代码中识别了硬编码凭据。以下哪一项是审计师的最佳建议()

A、确保保存在托管中的源代码的书面证据被保留

B、确保执行和记录源代码审查和调试

C、确保可以跟踪源代码的修订版本,以及可以执行回滚

D、确保所有人更新源代码时都被保留日志报告

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第5题
当评估控制有效性时,以下哪一项对信息系统审计师最有帮助()

A、与管理层面谈交流

B、控制矩阵

C、控制测试的结果

D、控制自我评估

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第6题
信息系统审计师在计划审查IT治理时最有可能()

A、检查审计委员会会议记录中与信息系统有关的事宜及控制

B、评估业务流程负责人的责任在公司内部是否一致

C、审查董事会制定的政策和程序的遵循情况

D、取得管理部门所采用的控制框架的信息

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第7题
银行应定期审查其风险计量、监督与控制部门。原则上,该项工作应由内部审计师负责,无内部审计师的银行,可以将风险计量、监督与控制部门交给外部审计师审查。()
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第8题
当审计质量保证计划时,下列哪一种情况,最值得信息系统审计师关注()

A、质量保证的职能由内部审计师定期审查

B、质量保证活动的范围未定义

C、质量保证的职能与程序开发的职能相互分开

D、系统开发生命周期SDLC与质量保证计划相关联

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第9题
信息系统审计师被要求审查事件日志集成系统以确定风险管理实践已被实际应用。以下哪一项应该是审计师的最大顾虑()

A、日志数据未规范化

B、尚未对日志数据执行完整性测试

C、通过批处理加载日志内容(logfeed)

D、数据加密标准尚未加以考虑

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第10题
信息系统审计师正在执行基于风险的信息系统审计战略,以确保对关键领域进行审计。以下哪一项应该是审计师的最大顾虑()

A、风险评估数据库不包括完整的审计范围

B、风险评估方法论不允许收集财务审计数据

C、在流程中某些点上,风险评估方法论依赖于主观审计判断

D、风险评估方法没有得到风险经理的批准

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第11题
以下哪一项是信息系统审计师对备份程序有效性进行评估的最佳方法()

A、审查备份时间表

B、与数据所有者进行会谈

C、检查备份日志

D、评估最近的数据恢复

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