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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

聘任、监督并向会计师事务所支付报酬是()的职责。

A.股东代表大会

B.内部审计部门

C.管理层

D.审计委员会

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第1题
下列人员中,应当遵守注册会计师所在会计师事务所的质量控制政策和程序的是()。

A.注册会计师利用的内部专家

B.来自其他会计师事务所的组成部分注册会计师

C.其工作被用作审计证据的被审计单位管理层的专家

D.为财务报表审计提供直接协助的被审计单位内部审计人员

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第2题
根据《商业银行合规风险管理指引》,()应监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况。

A.董事会风险管理委员会

B.股东大会

C.监事会

D.内部审计部门

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第3题
审计委员会的监督职责包括()。

A.提议聘请或更换外部审计机构并审查公司的内部控制制度

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.负责内部审计与外部审计之间的沟通

D.审核公司的财务信息及其披露

E.审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告

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第4题
单位内部会计监督的主体是指( )。

A.财政、审计、税务机关

B.注册会计师及会计师事务所

C.本单位的会计机构和会计人员

D.本单位的内部审计机构及其人员

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第5题
审计工作底稿的所有权属于()

A.被审计单位

B.会计师事务所

C.注册会计师个人

D.被审计单位的股东

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第6题
中华人民共和国最高国家审计机关是()

A.中国注册会计师协会

B.审计署

C.会计师事务所

D.内部审计机构

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第7题
()出具监督评价审计报告。

A.监事会

B.董事会

C.审计委员会

D.内部控制部门

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第8题
审计工作底稿的所有权属于()

A被审计单位

B会计师个人

C被审计单位的股东

D会计师事务所

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第9题
对存货进行定期盘点是管理层的责任,盘点计划应由()负责制定。

A.会计师事务所和被审计单位共同

B. 参与此项工作的注册会计师

C. 被审计单位管理层

D. 被审计单位的主管部门

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第10题
MY股份有限公司委托HM会计师事务所审计,则审计报告的收件人为()。

A.M会计师事务所全体股东

B.MY股份有限公司全体股东

C.MY股份有限公司董事长

D.MY股份有限公司董事会

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