纸质票据提出业务的账务核对应重点审核以下内容:
A、进账单与批量抵用清单、单笔抵用清单账号、户名、笔数、金额是否相符
B、票据提出清单与人行返回提入清单的相关要素是否相符
C、票据提出清单与人行返回提出清单的相关要素是否相符
D、同城交换收妥抵用账户余额与未抵用凭证合计金额是否相符
A、进账单与批量抵用清单、单笔抵用清单账号、户名、笔数、金额是否相符
B、票据提出清单与人行返回提入清单的相关要素是否相符
C、票据提出清单与人行返回提出清单的相关要素是否相符
D、同城交换收妥抵用账户余额与未抵用凭证合计金额是否相符
A.提回票据应立即检查票据专用袋密封锁片是否完整。
B.检查票据的提回银行号、收(付)款人账号、金额与打印的磁码是否相符,交易码打印是否符合规定。
C.核对专用信封上打印的磁码与专用信封内的票据内容是否相符。
D.核对提回票据与自行打印的提回行票据清单明细是否相符。
A.汇款人联系方式是否正确
B.记账凭证与漫游汇款申请书相关要素是否一致
C.记账凭证与业务清单相关要素是否一致
D.差错处理是否符合相关规定
A.来账业务是否为本行受理业务
B.来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
C.收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致
D.退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
A.漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择“汇出”
B.汇款人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
C.金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
D.汇款人联系方式是否明确
A.审核客户提交的签约账号是否存在欠费
B.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
C.审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
D.清点现金与欠费金额是否相符或查询转出账户余额是否足额
A.工程师的职业素养
B.清单中是否存在错项、漏项
C.项目特征描述是否准确
D.项目名称的设置是否正确
A.商业汇票是否真实、是否到期、有无涂改
B.再贴现凭证签章与预留印鉴是否相符
C.利息计算是否正确
D.再贴现凭证上是否有货币信贷部门审批同意字样,有关人员签章是否齐全
A.还款凭证各要素是否齐全,合同号、大小写金额等核对相符
B.客户是否在该凭证第一联加盖印鉴,并与银行预留印鉴相符
C.还款凭证是否已由客户经理签字同意
D.客户填写正确的计收利息凭证
E.查询还款账户余额是否足够