首页 > 大学本科> 管理学> 管理科学与工程类
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部监控内容不包括以下哪个方面()。

A.成员企业正常性的财务审计

B.成员企业预算执行情况考核与审计

C.成员企业的业绩的评估审计

D.成员企业重点投资项目进行专项审计

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“内部监控内容不包括以下哪个方面()。”相关的问题
第1题
在内部审计的各领导类型中,最能保证内部审计部门独立有效开展审计工作的是( )。

A.企业总裁领导的内部审计部门

B.企业董事会或其所属审计委员会领导的内部审计部门

C.由企业主管财务的副总裁领导的内部审计部门

D.由企业总会计师领导的内部审计部门

点击查看答案
第2题
在企业设立内部审计部门,其领导类型可以归纳为( )。

A.由企业董事会领导的内部审计部门

B.由企业总裁或总经理领导的内部审计部门

C.由企业董事会所属的审计委员会领导的内部审计部门

D.由企业主管财务的副总裁领导的内部审计部门

点击查看答案
第3题
以下关于审计委员会责任说法错误的有()。

A.审计委员会的任务不会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同

B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行

C.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决

D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

点击查看答案
第4题
最具有独立性和权威性的内部审计部门是( )。

A.由企业董事会或其所属审计委员会领导的内部审计部门

B.由企业总裁或总经理领导的内部审计部门

C.由企业主管财务的副总裁领导的内部审计部门

D.由企业总会计师领导的内部审计部门

点击查看答案
第5题
日常监督中的内部审计监督不包括()。A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项
日常监督中的内部审计监督不包括()。

A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B.对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议

C.根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

点击查看答案
第6题
国务院和地方人民政府审计机关依照《中华人民共和国审计法》的规定,对国有资本经营预算的执行情
况和属于审计监督对象的国家出资企业进行审计监督。。()

点击查看答案
第7题
外部审计的优点是()。A.审计人员与管理当局不存在行政上的依附关系,不需看企业经理的眼色行事
外部审计的优点是()。

A.审计人员与管理当局不存在行政上的依附关系,不需看企业经理的眼色行事,可以保证审计的独立性和公正性

B.有助于推行分权化管理

C.了解内部的组织结构、生产流程和经营特点

D.内部组织成员可能产生抵触情绪,不愿积极配合

点击查看答案
第8题
对企业的现金审计、银行存款审计、固定资产审计,均属于专项审计。()
对企业的现金审计、银行存款审计、固定资产审计,均属于专项审计。( )
点击查看答案
第9题
审计委员会办公室、审计机关应当听取联席会议有关成员单位的意见,及时了解与被审计领导干部履行经济责任有关的()等情况。

A.考察考核

B.群众反映

C.巡视巡察反馈

D.案件查处结果

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改