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[判断题]

如果委托审计项目中有一部分内容委托人已约请其他会计师事务所进行审计,则受托审计的注册会计师应对此重新发表意见。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
会计师事务受托对审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于()。

A、会计师事务所

B、被审计单位

C、进行审计的注册会计师

D、委托单位

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第2题
会计师事务所接受委托对被审计单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于()。A.会计师
会计师事务所接受委托对被审计单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于()。

A.会计师事务所

B.被审计单位

C.进行审计的注册会计师

D.委托单位

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第3题
会计师事务所接受委托对被审计单位审计所形成的审计工作底稿,其所有权归属于( )。

A.被审计单位

B.委托人

C.会计师事务所

D.负责审计的注册会计师

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第4题
会计师事务所接受委托对被审单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于_____。

A.会计师事务所

B.进行审计的注册会计师

C.被审单位

D.会计师事务所和被审单位

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第5题
ABC会计师事务所完成了甲股份有限公司(上市公司)2010和2011年连续两年财务报表审计业务,‘现拟承
ABC会计师事务所完成了甲股份有限公司(上市公司)2010和2011年连续两年财务报表审计业务,‘现拟承接2012年的财务报表审计。A注册会计师是审计项目合伙人。在审计过程中,审计项目组遇到下列与职业道德相关的事项: (1)审计项目组成员A注册会计师的父亲最近担任甲公司监事长; (2)审计项目组成员B注册会计师的弟弟在甲公司担任保安工作多年; (3)审计项目组成员c注册会计师因为其软件设计专长,任甲公司信息部技术顾问,协助甲公司解决技术难题; (4)甲公司董事会决议通过,从2012年开始同时委托ABC会计师事务所审计财务报表和审计内部控制,分别出具审计报告,分别支付审计费用; (5)甲公司董事会决议通过,委托ABC会计师事务所对目前甲公司国际国内主要竞争对手进行全面分析,为甲公司制定2012~2014年发展战略; (6)甲公司董事会决议通过,委托ABC会计师事务所同时担任各分公司的财务内部审计工作。 要求:针对上述情形,请分别分析是否对审计独立性产生不利影响,并简要说明理由。

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第6题
内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
审计由三方面关系人构成,他们依次是()。A、委托人、受托人和被审计单位B、注册会计师、委托人和被
审计由三方面关系人构成,他们依次是()。

A、委托人、受托人和被审计单位

B、注册会计师、委托人和被审计单位(受托人)

C、注册会计师、被审计单位(受托人)和委托人

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第8题
会计师事务所的主任会计师在签发审计报告前,应复核( )。

A.审计程序是否符合审计计划的要求

B.已获取的工作底稿是否足以支持注册会计师所发表的审计意见

C.是否存在会导致进一步追加审计程序的事项

D.注册会计师在审计工作中是否遵循了独立性原则

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第9题
无论是连续审计还是首次接受审计委托,注册会计师应当考虑主要事项是( )。

A.项目组是否具备必要的时间和资源

B.被审计单位的主要股东、关键管理人员和治理层是否诚信

C.项目组是否具备执行审计业务的专业胜任能力

D.会计师事务所和项目组能否遵守职业道德规范

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