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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是()

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对大额货币资金的支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金

D.指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表

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第1题
财务专用章由专人负责保管,个人名章由本人或其书面授权人员保管,可由一人保管所有印章
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第2题
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )。

A.财务专用章由专人保管,个人的名章由本人或其授权人保管

B.对重要货币资金收付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第3题
下列关于货币资金内部控制的内容,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第4题
财务专用章、出纳员名章由出纳员保管,其他个人名章必须由本人或其授权人员保管。()
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第5题
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()。

A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

B.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

C.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

D.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经总经理审查批准

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第6题
在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管

B.对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策

C.企业不得坐支现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第7题
下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有( )。

A.采购人员超过授权限额采购原材料

B.未经授权的机构或人员直接接触企业资金

C.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章

D.出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作

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第8题
报表在写坏作废时,各联应当加盖“()”戳记,由车站留存保管。

A.作废

B.行车专用章

C.个人私章

D.站名章

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第9题
下列情形中,不违背《内部会计控制规范——货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是( )。

A.由出纳人员兼任会计档案保管工作

B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章

C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作

D.由出纳人员兼任固定资产明细账及总账的登记工作

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第10题
离开我行或调离运营条线的,营业部经理在柜员在场的情况下当面将个人名章上姓名笔划破坏致毁,并在业务印章系统中进行停用、销毁操作,实物()。

A.由营业部经理或指定专人上缴分行

B.无需上缴分行

C.由营业部经理或指定专人专匣保管

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