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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

由专门的机构或人员,通过对单位会计控制系统的了解、测试和评价,对其完整性、合理性及有效性提出意见,并进行报告,以利于单位进一步健全和完善内部控制体系是指()。

A.内部控制设计

B.内部控制执行

C.内部控制监督

D.内部控制评价

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第1题
内部控制评价是对一个单位内部控制系统的()进行的分析和评价。

A.完整性

B.客观性

C.合理性

D.有效性

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第2题
注册会计师进行内部控制鉴证时,所实施的工作步骤包括()。

A.了解内部控制的设计

B.评价内部控制设计的合理性

C.测试和评价内部控制运行的有效性

D.对财务报表发表审计意见

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第3题
贷款审查人应重点对借款申请人提交材料的真实性、完整性、有效性进行审查,审批人对()及贷款条件进行审查审批,并签署相关意见

A.完整性

B.有效性

C.真实性

D.合法性

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第4题
如果可以获取服务机构注册会计师对服务机构内部控制有效性出具的报告,注册会计师应当评价该报告是否提供了充分、适当的证据,以支持注册会计师的意见。在评价时,注册会计师可能考虑的有()。

A.对控制测试涵盖的期间及其与管理层评估时间点的关系

B.对控制的测试涵盖的范围、测试的控制及其与企业控制的关联度

C.对控制的测试结果

D.服务机构注册会计师对控制运行有效性发表的意见

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第5题
项目总监组织项目监理机构人员对施工图及设计文件详细阅读,提出书面审图意见。施工图及设计文件的合法性与有效性审查的主要内容有()。

A.设计人员的工作时间必须满足20年

B.施工图及设计文件必须通过审图机构审查合格,并加盖审图机构图章

C.施工图及设计文件应经建设单位审验同意并加盖建设单位图章

D.施工图及设计文件由监理单位下发给施工单位

E.施工图及设计文件必须加盖出图专用章。

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第6题
内部审计应深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试。

A.错误

B.正确

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第7题
效益审计是指由独立的审计机构和人员对部门和单位的会计资料及其所反映的经济活动的效益性进
行评价的一种审计形式。由于效益审计侧重于效益性审计,因而主要通过监督职能来完成。()

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第8题
内部控制评价是公司董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成结论、出具评价
报告的过程。()

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第9题
下列关于穿行测试正确的是()。

A.通常用于对业务流程或具体业务的测试与评价

B.检查人员在每一类交易循环中选择一笔或若干笔具体业务,比照业务流程从头检查其实际处理过程

C.执行穿行测试通常足以评价控制设计的有效性,也能够获得部分运行有效性的证据

D.穿行测试前,应当了解并正确理解业务流程和关键控制点

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第10题
内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的()、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。

A.合法性

B.标准性

C.有效性

D.健全性

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第11题
效益审计是指由独立的审计机构和人员对部门和单位的会计资料及其所反映的经济活动的效益性进行评价的一种审计形式。由于效益审计侧重于效益性审计,因而主要通过监督职能来完成。

A.错误

B.正确

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