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[多选题]

根据《内部控制管理办法》(中邮保险[2019]523号)要求,以下内部控制培训及内部控制文化推广工作职责表述错误的是:()。

A.分公司风控合规部负责组织开展对本机构员工的内部控制培训

B.分公司邮银业务部(市场经营部)负责销售人员的内部控制培训,并准备相关培训内容

C.分公司人力资源部负责组织开展对本机构员工的内部控制培训

D.分公司机构管理部负责销售人员的内部控制培训,并准备相关培训内容

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第1题
《内部控制管理办法》与()共同构成公司内部控制管理的基本法。

A.《保险公司内部控制基本准则》

B.《操作风险管理办法》

C.《内部控制评估办法》

D.《内部控制执行手册》

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第2题
下列属于行政事业单位能够反映内部控制工作基本事实的相关材料的是()。A .内部控制领导机构会

下列属于行政事业单位能够反映内部控制工作基本事实的相关材料的是()。

A .内部控制领导机构会议纪要

B .内部控制制度、流程图

C .内部控制检查报告

D .内部控制培训

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第3题
营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括()

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第4题
以下对内部控制的理解错误的是()。

A.内部控制对上市公司来说是必需的

B.内部控制就是单纯的内部会计控制

C.内部控制就是内部牵制

D.内部控制并不是越严格越好

E.内部控制制定后,可以一成不变

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第5题
下列关于内部审计质量控制的表述,错误的是()

A.内部审计质量控制是内部审计机构为保证审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的制度、程序和方法。

B.内部审计质量控制是其他组织对内部审计的制约与控制。

C.内部审计质量控制可以分为机构质量控制和项目质量控制。

D.内部审计机构质量控制需要考虑成本效益原则。

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第6题
公司管理层负责组织实施内部控制评价工作。其主要职责不包括:()。

A.授权内部控制评价机构组织实施

B.听取内部控制评价报告,审定内部控制评价方案

C.审议内控整改方案和措施

D.审议内部控制评价报告

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第7题
下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A.控制风险始终大于零

B.内部控制具有固有局限性

C.如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序

D.审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎

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第8题
《上海浦东发展银行内部控制管理办法》明确全体人员是内控制度的执行者,履行本岗位内部控制各项具体职责。()
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第9题
内部控制要素中,控制活动的内容包括

A.授权控制

B.职责分离控制

C.信息处理控制

D.实物控制

E.内部审计控制

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第10题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。A.内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制

下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。

A.内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行

B.内部控制的有效性是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度

C.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括运行有效性的评价

D.董事会可以通过审计委员会来承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责

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第11题
部门行政事业单位内部控制报告的编制与报送中主要规定的是()。

A.行政事业单位内部控制报告监督检查的总体要求

B. 各行政主管部门汇总本部门所属单位内部控制报告的工作要求

C. 各行政主管部门汇总本部门所属单位内部控制报告的工作依据

D. 各行政主管部门报送本部门内部控制报告的要求

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