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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

针对下列被审计单位制定的内部控制中,注册会计师认可的有()。

A.只有附有装运凭证、销售发票才能够登记主营业务收入明细账

B.销售发票应事先连续编号

C.应收账款记账员定期向客户寄送对账单

D.记录销售的职责与处理销售交易的其他功能相分离

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第1题
下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()

A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见

B.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出审计建议

C.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改

D.应当清楚表达对被审计单位账务报表的意见,并向社会公开审计结果

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第2题
下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有()。

A.被审计单位的普通员工

B.被审计单位的管理层

C.被审计单位的治理层

D.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师

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第3题
下列选项中,对被审计单位具有处罚权的是()

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.内部控制审计

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第4题
下列选项中,需要接受被审计单位委托后才能提供审计服务的是()。

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.内部控制审计

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第5题
首席审计执行官的下列做法中错误的有()。
A.为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表

B.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见

C.为了与被审计单位保持良好关系,在审计报告中只报告积极的审计发现,省略消极的审计发现

D.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,则根据行业惯例制定标准并自行用于对被审计单位评价

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第6题
下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是()

A.被审计单位内部控制健全有效

B.审计人员无法对内部控制的有效性作出评价

C.被审计单位的固有风险很高

D.审计人员进行符合性测试的成本不高

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第7题
下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第8题
下列关于内部控制的论述中正确的是()

A.设计并执行必要的内部控制是被审计单位全体员工的共同责任

B.内部控制失效意味着财务报表中必定出现重大错报

C.注册会计师应当了解被审计单位的内部控制

D.内部控制可以绝对保证经营活动的效率和效果

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第9题
在下列因素中,最不影响注册会计师考虑内部控制范围的是()。

A.被审计单位业务的规模和复杂程度

B.完成审计业务的时间预算

C.以前获得的对被审计单位的审计经验

D.特定内部控制的性质

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第10题
下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷的有()

A.被审计单位管理层串通舞弊

B.被审计单位内部控制未执行

C.控制环境薄弱

D.被审计单位管理层修订了不适应经济环境变化了的原来有效的控制措施

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第11题
下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷的有()。

A.被审计单位管理层串通舞弊

B.被审计单位内部控制未执行

C.控制环境薄弱

D.被审计单位管理层修订了原来有效但已不适应经济环境变化的控制措施

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