在对供应商管理数据库审计期间,信息系统审计师辨认出多个供应商重复记录实例,为了防止同一个问题重复发生,以下哪一项是信息系统审计师向管理层所做的最佳建议()
A、对完整的供应商列表定期运行系统报告以识别重复内容
B、要求高级管理层批准所有新供应商的详细信息
C、将职责分离构建在供应商建档流程中
D、对关键字段的唯一数据值执行系统验证检查
A、对完整的供应商列表定期运行系统报告以识别重复内容
B、要求高级管理层批准所有新供应商的详细信息
C、将职责分离构建在供应商建档流程中
D、对关键字段的唯一数据值执行系统验证检查
A、推迟审计,直到有独立性的合格资源出现
B、让一名高级信息系统审计师管理项目,由信息系统审计经理进行最终审查
C、管理审计,因为没有其他人具有适当的经验
D、尽管缺乏IT项目管理经验,但仍将审计任务转移给另一审计经理
A.信息系统专项审计、关联交易审计
B.偿付能力风险管理评估、资金运用审计、反洗钱审计
C.资产负债管理能力评估、高管审计、工程审计
D.内部控制评估、资金运用内部控制审计
B.信息系统审计是一个获取并评价证据的过程,审计对象是信息系统相关控制,审计目标则是判断信息系统是否能够保证其安全性、可靠性、经济性以及数据的真实性、完整性等相关属性
C.信息系统审计师单一的概念,是对会计信息系统的安全性、有效性进行检查
D.从信息系统审计内容上看,可以将信息系统审计分为不同专项审计,例如安全审计、项目合规审计、绩效审计等