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[主观题]

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401

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第1题
对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第2题
下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是()

A.被审计单位内部控制健全有效

B.审计人员无法对内部控制的有效性作出评价

C.被审计单位的固有风险很高

D.审计人员进行符合性测试的成本不高

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第3题
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括( )。

A.询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查被审计单位内部控制生成的文件和记录

C.选择被审计单位若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况

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第4题
以下各项不会影响内部审计人员客观性的是()

A.审计人员本人持有被审计单位股票

B.审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系

C.审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动

D.审计人员与被审计单位存在长期合作关系

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第5题
审计人员在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()

A.内部控制调查

B.符合性测试

C.实质性测试

D.穿行测试

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第6题
对于其他货币资金的各项目,审计人员应选择重点项目进行函证。 ()

对于其他货币资金的各项目,审计人员应选择重点项目进行函证。 ( )

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第7题
对各审计项目进行审计,按照常规审计程序,审计人员应首先进行内部控制的符合性测试。()

对各审计项目进行审计,按照常规审计程序,审计人员应首先进行内部控制的符合性测试。( )

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第8题
制度基础审计是建立在对内部控制制度的评审基础上,如果被审计单位内部控制制度较差,或者不能有效执行,审计人员就应扩大审计范围和抽样数量,直至采用( )。

A.符合性测试

B.实质性测试

C.详细审计

D.抽样审计

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第9题
内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()

A.在了解被审计单位基本情况时,应当进行及时、有效的沟通和协调。

B.通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解被审计单位业务活动、内部控制和风险管理的情况。

C.通过口头方式或者其他非正式方式,与被审计单位交流审中发现的问题。

D.在审计报告提交之前,以口头方式与被审计单位进行结果沟通。

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第10题
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。A.随时向被审计单位有关部门

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。

A.随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出

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第11题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账和总账

B.出纳员负责编著银行存款余额调节表

C.财务主管统一保管支票和相关印章

D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

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