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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

内部审计人员可以采用文字叙述、调查问卷、()等方法对内部控制进行描述和评价,并记录于审计工作底稿中。

A.测试答卷

B.流程图

C.表格

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第1题
注册会计师描述内部控制的主要方法有()。

A.文字说明书

B.调查问卷表

C.交易流程图

D.审计计划

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第2题
注册会计师用以记录内部控制的方法有()

A.现场采录法

B.文字叙述法

C.调查问卷法

D.口头描述法

E.流程图法

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第3题
在记录内部控制的各种方法中,最科学的方法是()

A.文字叙述法

B.调查问卷法

C.流程图法

D.现场采录法

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第4题
在记录对内部控制的了解时,最清晰明了的方法是()。

A.文字叙述法

B.调查问卷法

C.流程图法

D.核对表法

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第5题
在对存货相关内部控制进行了解和评价之前,审计人员为了验证( ),可实施简易抽查。

A.审计工作底稿对相关内部控制的描述是否完整和准确

B.预计的可信赖程度是否恰当

C.符合性测试程序的设计是否科学

D.存货项目审计重要性水平的确定是否准确

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第6题
审计人员对被审计单位内部控制制度的描述方法,主要有 ( )。

A.程序描述法

B.文字表述法

C.调查表法

D.流程图法

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第7题
审计人员对现金内部控制进行穿行测试的直接目的是为了证实()。

A.现金内部控制是否有数

B.现金于额是否正确

C.现金收支业务记录是否完整

D.现金内部控制流程的描述是否正确

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第8题
除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()

A.由内部审计人员进行自我评价;

B.监督内部审计过程;

C.复核审计工作底稿及审计报告;

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第9题
注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容有()。

A.内部控制审计计划及重大修改情况

B.对识别的控制缺陷的评价

C.相关风险评估过程

D.形成的审计结论和意见

E.其他重要事项

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