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[判断题]

在工作底稿中记录对控制风险的评价为高水平时,不仅需记录评价结论,还须记录评价的依据。()

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第1题
注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容有()。

A.内部控制审计计划及重大修改情况

B.对识别的控制缺陷的评价

C.相关风险评估过程

D.形成的审计结论和意见

E.其他重要事项

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第2题
评价案卷应包含哪些内容?()

A.申请资料核查记录及结论

B.现场评价通知书(应包含评价时间、评价组成员等)

C.评价方案

D.企业安全生产重大问题整改报告及验证记录

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第3题
评价一个人的信用状况时,通常依据这个人过去的信用行为记录,下列信息中不属于信用行为记录的是()

A.个人担保记录

B.使用信用卡记录

C.个人过去偿还贷款记录

D.汇款记录

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第4题
内部审计人员可以采用文字叙述、调查问卷、()等方法对内部控制进行描述和评价,并记录于审计工作底稿中。

A.测试答卷

B.流程图

C.表格

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第5题
涉及重大风险时,其(),应单独建档管理。

A.辨识

B.评价过程记录

C.风险控制措施及其实施

D.改进记录

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第6题
某集团公司从以下几个方面保证内部控制的全面性、重要性和客观性: 在自我评价方面,各个职能部门
按照职责负责日常监督,对业务按月测试和监控,并将结果反馈内部控制部门,以保证全面评价并为内部控制部门提供重点监控的基础。 针对高风险领域增加评价力度和频度,开展专项自评,加强自评工作的专业纵向指导。 年末评价时,要求根据所属单位的业务性质和收人、资产占比较大原则,确定需要的评价单位,并按照重要性原则和日常监督、专项监督情况,确定需要评价的业务流程和控制点,填写测试底稿。 在保持客观性方面,制定了完整的内部控制评价体系,建立了领导机构和组织体系、操作程序和规范,保证组织有章、程序科学、评价有依、记录规范。 设定了评价方式方法,有明确的评价结果记录格式,并加以固化,保证填制规范,记录清晰完整。 公司以独立于内部控制部门的审计部为主每年开展巡查工作,抽查各下属单位评价工作的组织、实施和记录情况。审计人员和参加巡查人员在评价前参加内部控制评价培训,学习内部控制知识、业务流程、检查方法等内容。 另外,董事会审计委员会每季度听取内部控制方面的汇报(常和内审工作一起汇报),并强调和督促在内部控制评价工作中坚持客观性。 要求: (1)内部控制的原则有哪些?并加以解释。 (2)该案例中体现了内部控制的哪些原则?并加以简要说明。

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第7题
评价者填写工作业绩记录卡,观察并记录评价对象在工作过程中的各种事实,分阶段记录所达到的工作业绩的绩效评价方法是:()

A.态度记录法

B.能力记录法

C.工作业绩记录法

D.指导记录法

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第8题
()是指对工作过程或结果进行如实记录的方法。

A.绝对评价

B.相对评价

C.描述性评价

D.图尺度量表法

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第9题
技术记录包括合同或协议、仪器设备使用记录、评价过程记录、评价报告等。()
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