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[单选题]

发现内部控制缺陷,修正与完善内部控制系统,不可或缺的是()。

A.事项识别

B.风险分析

C.修复措施

D.专项监督

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第1题
()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

A.风险评估

B.控制活动

C.信息与沟通

D.内部监督

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第2题
内部控制自我评价的核心任务是()。

A.内部控制风险评估

B. 内部控制监督

C. 内部控制缺陷认定以及整改

D. 内部控制审计

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第3题
内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。

A.完善内部控制系统

B.建立有效的内部控制系统

C.建立可行的内部控制系统

D.建立完美的内部控制体系

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第4题
关于企业内部控制,以下说法中错误的是()。

A.内部控制的主要目标就是消除舞弊和差错

B.内部控制系统是企业管理不可或缺的部分

C.内部监督可合理保证内部控制有效运行

D.实施内部控制的成本不应超过因风险降低而可能带来的收益

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第5题
内部控制测试发现的内部控制缺陷,将纳入各单位()扣分事项。

A.经营水平认定

B.部门内部建设

C.经营业绩考核

D.员工廉洁建设

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第6题
下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。

A.以日常监督和专项监督为基础

B.结合年度内部控制评价

C.由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见

D.按照规定的权限和程序进行审核

E.对内部控制缺陷进行及时报告

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第7题
注册会计师发现内部控制制度存在重大缺陷时,可以向管理当局提供()。

A.管理当局声明书

B.专项审计报告

C.内部控制调查表

D.管理建议书

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第8题
企业对内部控制缺陷的认定,应当以日常监督和专项监督为基础。()
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第9题
日常监督中的内部审计监督不包括()。A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项

日常监督中的内部审计监督不包括()。

A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B.对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议

C.根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

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第10题
内部监督的程序包括()。

A.建立健全内部监督制度并制定内部控制缺陷标准

B.制定内部控制缺陷标准

C.实施监督

D.记录和报告内部控制缺陷

E.内部控制缺陷整改

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第11题
由专门的机构或人员,通过对单位会计控制系统的了解、测试和评价,对其完整性、合理性及有效性提出意见,并进行报告,以利于单位进一步健全和完善内部控制体系是指()。

A.内部控制设计

B.内部控制执行

C.内部控制监督

D.内部控制评价

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