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[多选题]

审计人员对被审计单位购货业务进行年底截止测试的方法有()

A.实地观察与抽查购货

B.抽查存货盘点日前后的购货发票

C.查阅验收部门的验收记录

D.了解购货的保险情况和存货保护措施

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第1题
注册会计师对被审计单位购货业务进行年底截止测试的方法有( )。

A.实地观察与抽查存货

B.抽查存货盘点日前后的购货发票与验收报告

C.查阅验收部门的业务记录

D.了解存货的保险和保护措施

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第2题
5审计人员对被审计单位实施销货业务的截止测试,其主要目的是为了检查( )。

A.年底应收账款的真实性

B.是否存在过多的销货折扣

C.销货业务的入账时间是否正确

D.销货退回是否已经核准

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第3题
注册会计师对被审计单位实施销货业务的截止测试,其主要目的是检查()。A.年底应收账款的真实

注册会计师对被审计单位实施销货业务的截止测试,其主要目的是检查()。

A.年底应收账款的真实性

B.是否存在过多的销货折扣

C.销货业务的入账时间是否正确

D.销货退回是否已经核准

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第4题
审计人员必须对被审计单位所有的应收账款进行函证。()

审计人员必须对被审计单位所有的应收账款进行函证。( )

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第5题
一般而言,对凭证进行连续编号是被审计单位购货业务的一项重要内部控制措施。但对于部门较多的被审计单位,一般并不对()进行连续编号。

A.请购单

B.订购单

C.验收单

D.付款单

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第6题
审计师对被审计单位实施销售业务截止测试,主要目的是检查()。A.年底应收账款的真实性B.是否存

审计师对被审计单位实施销售业务截止测试,主要目的是检查()。

A.年底应收账款的真实性

B.是否存在过多的销货折扣

C.销货业务的入账时间是否正确

D.销货退回是否已经核准

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第7题
以下各项不会影响内部审计人员客观性的是()

A.审计人员本人持有被审计单位股票

B.审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系

C.审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动

D.审计人员与被审计单位存在长期合作关系

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第8题
审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401

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第9题
审计业务约定书一般由()起草。A.被审计单位B.审计人员C.委托人D.会计师事务所与被审计单位共同

审计业务约定书一般由()起草。

A.被审计单位

B.审计人员

C.委托人

D.会计师事务所与被审计单位共同

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第10题
在签署审计业务约定书之前,注册会计师应当对被审计单位的基本情况进行了解,其内容包括被审计单位以前年度接受审计的情况。()
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第11题
在签署审计业务约定书之前,注册会计师应当对被审计单位的基本情况进行了解,其内容包括()。

A.被审计单位的业务性质、经营规模、经营情况及经营风险

B.被审计单位以前年度接受审计的情况

C.被审计单位的财务会计机构及工作组织

D.被审计单位的主要管理人员的管理经验及品行正直与否

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