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[判断题]
网点在对ATM、现金版智能柜台进行清机加钞操作时,需将现金领缴申请单交由网点有权人(包括:业务经理或副行长或行长,下同)审批,网点有权人核实此笔交易真实性后签字确认()
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A.检查人员应对清机计划制订、加配钞清机、回钞清点、三方核对全程监督检查
B.存在柜员现金箱与设备系统柜员现金箱内调的,应对柜员现金箱进行账实核对
C.内勤行长每次跟班检查还应抽查3天现场监控录像
D.网点负责人对同一在行点或同一自助区的自助设备(含取款机、存取一体机、现金超柜、超级柜台等)的检查必须一次性连续完成
A.每日
B.每周
C.每旬
D.每月
A.自助设备加钞现金未经过清分
B.客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询
C.接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询
D.柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴